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Entrevista con Gladys Estrada del Grupo Éxito

La Auditoría Interna en Latinoamérica ante la Pandemia
XXXVI Encuentro Nacional de Auditores Internos
INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS

Este es el resumen de la entrevista realizada a Gladys Estrada, Directora de Auditoría Interna del Grupo Éxito para el panel LA AUDITORÍA INTERNA EN LATINOAMÉRICA ANTE LA PANDEMIA: Experiencias Reales, Reflexiones, Retos y Oportunidades.

El panel producido por AudiSoft para el Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C. (IMAI) forma parte del programa en el XXXVI Encuentro Nacional de Auditores Internos realizado de manera virtual y transmitido desde la Ciudad de México.

Gladys Estrada
Colombia

Directora de Auditoría Interna del Grupo Éxito

SEMBLANZA

De nacionalidad colombiana, ingresó a la compañía en el año 1997 como Jefe de Auditoría Operativa y Financiera. Lleva 22 años en Grupo Éxito de los cuales, 10 como Directora de Auditoría Interna del grupo.

Es Contadora Pública por la Universidad de Medellín y Magíster en Administración (MBA) por la Universidad EAFIT.

Cuenta con una acreditación en Evaluación de la Calidad de Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos de Colombia y una Certificación en Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo por FIBA (Florida International Bankers Association).

Antes de ingresar a la compañía trabajó en el Grupo Mundial como Revisora Fiscal y Auditora Interna, Contralora en Nayarit, Directora Administrativa y Financiera en Jiro Ltda. y ocupó cargos de Contadora y Directora Administrativa y Financiera en el Grupo Centro Internacional del Mueble.

Cuenta con amplia experiencia en temas de gobierno, riesgo y control. Desde 2005 es miembro de la Junta Directiva del Fondo Mutuo de Inversión Futuro.

| Octubre 2020 |

¿Cuál fue la reacción inicial y qué adecuaciones hicieron?

Los apoyos especiales, las prioridades por la pandemia, el cómo les ayudó el agilismo, su interacción con el Comité de Auditoría y el manejo de los cambios normativos.

Reflexiones sobre la flexibilización de los controles, la forma en que son retados los modelos de riesgos, la relevancia de la analítica y las habilidades a fortalecer en el Auditor Interno moderno.



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